当前位置:首页 > 政府机构 > 正文
肃宁县审计局
发布时间:2020-01-13 16:46

机构职能


贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于审计工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行审计法律、法规和方针、政策,负责起草审计方面的地方性管理办法和实施细则,制定全县年度审计工作计划并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况;县本级预算执行情况和其他财政收支、决算草案,县直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县直各部门和使用县级财政资金的事业单位、社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和县属国有资金占控股地位或占主导地位的中外合资、合作企业和境外企业的资产、负债和损益,县驻外非经营性机构的财务收支;省、市审计厅(局)授权安排的国有金融机构和非银行金融机构资产、负债和损益情况;县政府管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;省、市审计厅(局)授权的国际组织和外国政府提供的援款、贷款项目的财务收支;法律法规规定的其他事项;法律、行政法规规定的资金来源、使用情况和投资效益。

(四)向中共肃宁县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

(五)组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。组织实施相关审计业务培训。

(九)推广信息技术在审计领域的应用,组织建设审计信息系统。

(十)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。